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軟件合同能按硬件來開票嗎,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
軟件合同能按硬件來開票嗎?
看合同怎么約定的。
如果標(biāo)的分別明確了硬件和軟件的價(jià)格,那就按照合同約定的方式開具發(fā)票。
如果沒有約定,那就需要從高適應(yīng)稅率開具發(fā)票。硬件的稅率比軟件高。那么軟件合同可以按硬件來開票。
另一方面增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。也就是說軟件企業(yè)申請一般納稅人,是按17%的稅率執(zhí)行,但有優(yōu)惠。
需要看你們公司是什么類型的,一般納稅人的話,軟硬件都可以開,只是稅率不同而已。硬件一般是17%,這需要你找你的購買方讓他給你開抵扣稅票。如果你們公司是小規(guī)模的話可以找國稅代開,但稅率不是抵扣稅率就不是17%了。營改增后基本是第一種情況。
納稅人銷售嵌入式軟件應(yīng)根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于嵌入式軟件增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2008〕92號)等有關(guān)規(guī)定,劃分軟件和硬件部分的銷售額,并應(yīng)盡量在發(fā)票的票面有關(guān)欄目(包括備注欄)單獨(dú)注明軟件部分的名稱和銷售額。
對于因貨物或軟件項(xiàng)目眾多,在票面反映困難的,應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票的,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號)的有關(guān)要求,可匯總開具專用發(fā)票。匯總開具專用發(fā)票的,同時(shí)使用防偽稅控系統(tǒng)開具《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》,在清單上分別詳細(xì)注明所申請軟件和其他部分的名稱和銷售額,并加蓋財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。通過系統(tǒng)開具普通發(fā)票的比照辦理。
不屬于上述匯總開具發(fā)票情形的,納稅人應(yīng)在發(fā)票有關(guān)欄目(包括備注欄)注明所申請軟件的名稱,同時(shí)在銷售清單上分別詳細(xì)注明所申請軟件和其他部分的名稱和銷售額,銷售清單的開具要求按照上述第二條執(zhí)行。
因此,軟件部分的銷售額要在發(fā)票票面有關(guān)欄目單獨(dú)注明,不能在發(fā)票上載明的,應(yīng)在發(fā)票備注欄以及發(fā)票清單中載明。
軟件開發(fā)企業(yè)6%的稅率和軟件銷售企業(yè)16%的稅率這兩個(gè)怎么區(qū)分 ?
軟件開發(fā)和軟件銷售的區(qū)別就是所有權(quán)的問題。
如果開發(fā)后你享有唯一的所有權(quán),那么以后銷售就是銷售軟件產(chǎn)品,按照16%來計(jì)算;
如果開發(fā)后你沒有所有權(quán),只是受托開發(fā),那么你就是軟件開發(fā)勞務(wù),按照6%來計(jì)算。
以上就是關(guān)于軟件合同能按硬件來開票嗎的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與開票有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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