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問:我公司有許多外地職工的子女在附近學(xué)校借讀,需要繳納借讀費,由我公司承擔(dān)這些費用。但是由于學(xué)校開出的大都是收款收據(jù),而不是行政事業(yè)單位的收據(jù)。請問:這種收據(jù)能否在所得稅前扣除?
答:首先,根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第四章第二十條規(guī)定,銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人,對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項,收款方應(yīng)向付款方開具發(fā)票。第二十二條規(guī)定,不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財務(wù)報銷憑證,任何單位和個人有權(quán)拒收。所以學(xué)校應(yīng)該向你單位開具合法的票據(jù)。
其次,根據(jù)新《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條規(guī)定:“企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。”而支付職工子女學(xué)校借讀費與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營沒有直接關(guān)系,不屬于與企業(yè)收入有關(guān)的合理支出,所以這部分支出不能在企業(yè)所得稅稅前扣除。
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交通費進項稅額抵扣政策
交通費進項稅額抵扣政策中規(guī)定,企業(yè)在收到交通公司開具的符合稅務(wù)部門規(guī)定的車票、發(fā)票等有效憑證后,即可按照國家和地方財政部門的規(guī)定,計算企業(yè)所購交通費抵扣的進項稅額。這
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出口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅由誰征收
首先,增值稅和消費稅是用于商品銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)收入的稅種。增值稅是按照商品增值的金額計算稅金,而消費稅是按照銷售金額計算稅金。增值稅和消費稅都是稅后稅,即在商品或服務(wù)收
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小規(guī)模企業(yè)所得稅是怎么來的
小規(guī)模企業(yè)所得稅,簡稱小微企業(yè)所得稅,是一種按照企業(yè)實際利潤繳納的企業(yè)所得稅。相比于一般納稅人而言,小規(guī)模企業(yè)所得稅有著更加優(yōu)厚的政策稅率。目前,小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率為
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工會經(jīng)費是不是每個月都計提繳納增值稅
首先,需要明確的是,工會是一種非營利性的組織,不應(yīng)該計提繳納增值稅。這是因為,工會的目的是提供服務(wù)和福利待遇,而不是從成員或企業(yè)中獲取利潤。因此,政府應(yīng)該將工會排除在增值稅
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新小企業(yè)會計準(zhǔn)則要求企業(yè)在編制財務(wù)報表時,需要對所有納稅項目進行明確和細致的分類和計提,印花稅也不例外。因此,企業(yè)在進行各類商業(yè)活動的時候,一定要將相關(guān)的印花稅計入成本
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