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小規(guī)模納稅人超過10萬怎么計算稅費
答:1、小規(guī)模納稅人的增值稅稅點是3%,包括其他附加,合計稅點在3.03%左右。
2、對于小規(guī)模納稅人而言,月銷售額10萬以下(含本數(shù)),免征增值稅。也就是每月開票金額累計在10萬以下的,即便開票了,也不需要繳稅,但如果累積超過10萬開票金額的,那就要進行全額增收,也就是說不僅超出部分,還包括本月10萬這部分都需要補交增值稅。比如12月份已經(jīng)累計開票了10萬元的發(fā)票額度,最后一天還要開2萬的發(fā)票額度,也即12月銷售額超過了10萬,那么之前累計的10萬開票額度的增值稅需要補交。
3、對于小規(guī)模納稅人年應(yīng)納所得稅額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
4、對年應(yīng)納稅所得額超過100萬但不超過300萬的部分,減按50%計入應(yīng)納所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
開具發(fā)票,確認收入,屬于增值稅納稅范疇的應(yīng)該按照規(guī)定計提繳納增值稅,符合優(yōu)惠條件的,享受增值稅優(yōu)惠政策。
小規(guī)模納稅人的應(yīng)納稅額
答:小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),實行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進項稅額。其應(yīng)納稅額計算方式為:
應(yīng)納稅額=銷售額×征收率
由于小規(guī)模納稅人在銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時,一般只能開具普通發(fā)票,取得的銷售收入均為含稅銷售額。所以在計算應(yīng)納稅額時,必須將含稅銷售額換算為不含稅的銷售額后才能計算應(yīng)納稅額。
小規(guī)模納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價方法的,按下列公式計算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)
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