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公司對外匯款繳納增值稅會計分錄怎么寫,財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
公司對外匯款繳納增值稅會計分錄怎么寫?
1、企業(yè)本月交納本月的增值稅,借記本科目(應(yīng)交增值稅-已交稅金), 貸記“銀行存款”科目。
2、企業(yè)本月月底有未交增值稅,借記本科目(應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸記:應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月繳納時,借記應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸記銀行存款。
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小規(guī)模納稅人,不能用銷項減去進項的方式計算繳納稅金。在計算稅金時,用銷售收入乘以核定的稅率來計算應(yīng)交增值稅。
1。銷售實現(xiàn)收入時計提增值稅:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費:應(yīng)交增值稅
2.計提附加稅
借:營業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅
貸:應(yīng)交稅費----教育費附加
貸:應(yīng)交稅費----地方教育費附加
貸:應(yīng)交稅費----地方水利建設(shè)基金
3.-1繳納稅費時:
借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
以上就是小編為大家介紹的公司對外匯款繳納增值稅會計分錄怎么寫的全部內(nèi)容,如果還需要更多的財會知識,歡迎持續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,多位老會計在線為大家解疑答惑。
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