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差額增稅是可以抵扣的嗎?
一般情況下,只要取得增值稅專用發(fā)票,就可以按照抵扣聯(lián)上注明的增值稅額抵扣。
但是,有些采取差額征稅的項(xiàng)目是不能開具增值稅專用發(fā)票的。這種情況如果銷售方開具了增值稅專用發(fā)票,也是不能抵扣的。
采用差額計(jì)稅方法計(jì)稅的,不得開具增值稅專用發(fā)票的項(xiàng)目有:勞務(wù)派遣服務(wù),人力資源外包服務(wù)向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金,旅游服務(wù),經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù),電信企業(yè)為公益性機(jī)構(gòu)接受捐款。這些情況,即使取得了增值稅專用發(fā)票,也不可以抵扣。
可以開具增值稅專用發(fā)票的項(xiàng)目:銷售取得的不動(dòng)產(chǎn)使用差額征稅的【除了銷售給其他個(gè)人,即自然人的】,可以開具增值稅專用發(fā)票。購(gòu)進(jìn)方可以抵扣。
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留底稅額抵扣銷項(xiàng)稅額的比例如何計(jì)算
留底稅額抵扣銷項(xiàng)稅額的比例如何計(jì)算,數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。留底稅額抵扣銷項(xiàng)稅額的比例如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有什么區(qū)別?1、進(jìn)項(xiàng)稅額:是指公司向供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅
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生產(chǎn)企業(yè)怎么抵扣銷售產(chǎn)品的增值稅
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未入賬的增值稅專票可抵扣嗎
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