發(fā)票未到貨已銷如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
- 發(fā)表于:2022-08-31 08:53:41
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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已開票銷貨,但進(jìn)貨發(fā)票未到,進(jìn)貨物資應(yīng)暫估入帳,再按存貨發(fā)出核算方法,如加權(quán)平均成本計(jì)算已銷商品的銷售成本。具體賬務(wù)處理如下:
1、月底進(jìn)貨暫估入賬,
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付款
2、商品銷售時(shí),
借:應(yīng)收帳款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3、結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本,
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
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結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本會(huì)計(jì)分錄這樣做:結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本(原材料→庫(kù)存商品):貸:原材料等。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品的銷售成本會(huì)計(jì)分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(庫(kù)存商品→主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)
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暫估入庫(kù)太多沒(méi)有發(fā)票怎么辦
暫估入庫(kù)太多沒(méi)有發(fā)票怎么辦?等收到發(fā)票時(shí),紅字沖回暫估,根據(jù)發(fā)票重新入賬【有差異的要進(jìn)行調(diào)整】。至匯算清繳時(shí),尚未取得發(fā)票的,做納稅調(diào)增處理;待到取得發(fā)票年度,再做納稅調(diào)減處
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暫估入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)處理
暫估入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)處理,關(guān)于這個(gè)內(nèi)容,數(shù)豆子整理如下資料。暫估入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)處理暫估入賬戶是直接暫估到客戶名下?《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定是單獨(dú)設(shè)應(yīng)付賬款--暫估入賬戶,該方法應(yīng)用較廣
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暫估的成本月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
暫估的成本月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)豆子為大家整理了如下內(nèi)容。暫估的成本月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估怎么沖賬在紅字再做一個(gè)與分錄沖回來(lái)(一般服務(wù)行業(yè)暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)。銷售一般就不要做
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應(yīng)付賬款暫估可以用庫(kù)存現(xiàn)金沖掉嗎
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