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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《審計(jì)》重難點(diǎn)章節(jié):采購與付款循環(huán)的審計(jì)
采購與付款循環(huán)的審計(jì)
本章內(nèi)容相比銷售與收款循環(huán)來講較為簡單,但學(xué)習(xí)思路是一樣的。(提供采購與付款循環(huán)的審計(jì)相關(guān)知識(shí)點(diǎn))
先要理解采購與付款循環(huán)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)(俗話說巧婦難為無米之炊,被審計(jì)單位要生產(chǎn)產(chǎn)品,得需要原材料吧,所以要先請(qǐng)購。到底應(yīng)該誰請(qǐng)購呢?誰需要誰請(qǐng)購,大多數(shù)是生產(chǎn)部門和倉庫。既然是誰需要誰請(qǐng)購,那么請(qǐng)購單就不便事先連續(xù)編號(hào)。請(qǐng)購部門填好請(qǐng)購單后,將請(qǐng)購單交給應(yīng)付憑單部門審批后自己留一聯(lián)請(qǐng)購單,交給采購部門一聯(lián)。
采購部門依據(jù)請(qǐng)購單編制一式多聯(lián)(至少四聯(lián))、預(yù)先連續(xù)編號(hào)的訂購單,采購部門將訂購單的一聯(lián)送至供應(yīng)商,一聯(lián)交給驗(yàn)收部門,一聯(lián)交給請(qǐng)購部門,自己留一聯(lián)。過一段時(shí)間后,供應(yīng)商發(fā)來商品,驗(yàn)收部門要將商品實(shí)物、賣方發(fā)票與訂購單核對(duì)一致后編制一式多聯(lián)(至少三聯(lián))、預(yù)先連續(xù)編號(hào)的驗(yàn)收單。驗(yàn)收部門在驗(yàn)收單上簽字后將其中一聯(lián)交給供應(yīng)商,一聯(lián)連同商品實(shí)物和賣方發(fā)票交給采購部門(需要采購部門簽字),驗(yàn)收部門自己留一聯(lián)。請(qǐng)購部門如果是倉庫,要儲(chǔ)存商品,如果是生產(chǎn)部門,要使用商品。
采購部門將收到的驗(yàn)收單連同訂購單、賣方發(fā)票交給應(yīng)付憑單部門,應(yīng)付憑單部門將驗(yàn)收單、賣方發(fā)票與訂購單核對(duì)一致后編制預(yù)先連續(xù)編號(hào)的付款憑單、確認(rèn)與記錄負(fù)債,然后將付款憑單后附驗(yàn)收單、賣方發(fā)票、訂購單交給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門將上述憑證核對(duì)后付款并記錄)。
第二節(jié)中的表10-2也是預(yù)習(xí)階段的重點(diǎn),第三節(jié)中重點(diǎn)預(yù)習(xí)固定資產(chǎn)的實(shí)質(zhì)性程序,結(jié)合歷年真題理解。
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